岗位职责:
协助部门经理拟订年度审计工作计划并负责计划按时完成
负责调查、核实经济事项,搜集审计证据;
负责编制项目审计报告,描述审计发现,提出审计建议;
全面协助部门经理组织完成各类常规性或非常规性的审计工作;
负责审计档案的归档与保管;
提供与公司经营管理有关的内控咨询,以及内控常识的宣传及培训;
领导交办的其他事项;
岗位要求:
1、遵守内部审计职业道德规范。
2、掌握财务、证券、国际贸易等知识,熟悉相关法律法规。
3、能熟练运用审计理论和技术方法。
4、有较强的书面,口头表述能力和沟通能力。
5、要求审计专业。
6、注册会计师、国际注册内审师优先。