职责/任务:
1. 负责公司审计中心工作,梳理内控流程,完善内控体系。
2.拟定并完善公司审计中心工作相关制度,进行风险评估和跟踪,设计风控管理体系。
3. 对可能出现的风险进行识别、评估,将相关状况逐级反映,主动沟通重要事项及风险状况。
4. 实施公司内部各项审计工作,包括但不限于:离任审计、经济责任审计、反贪腐审计等。
5. 协调指导各成员企业、业务条线内控内审工作。
任职要求:
1. 5年以上上市公司审计经验,中级会计师以上职称,具有注册会计师、CPA、CIA资格证书者优先。
2. 熟练掌握国家监管方面的法律法规,熟悉企业各项业务作业规范和内控管理方式和技术,熟练掌握企业各项审计技术,熟悉企业财务、税务法律和法规。
3. 有良好的分析解决问题能力,良好的逻辑思维能力,较强的风险控制能力,应变能力;工作细致有责任心,具有良好的独立思考能力。