岗位职责:
1、负责组织编制年度审计工作计划,并对实际完成情况进行检查、总结;根据审计计划开展定期审计和专项审计,严格执行审计程序;
2、负责组织制定、修改和更新公司的审计规范和管理制度,并监督有关规章制度实施;
3、负责开展常规审计(包含但不限于:销售与收款、采购与付款、存货管理、工程项目管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理等方面的审计)以及各类专项审计(离任审计、舞弊审计及其他特别事项审计);
4、负责根据审计发现问题的整改事宜;
5、检查和评审企业内控系统的健全及有效性、合理性,发现公司的潜在问题和风险。
任职要求:
1、熟悉相关的法律、法规和规章制度;
2、全面的财务管理、会计核算、内控审计等能力;
3、组织协调能力强,文字和口头表达能力强;
4、具有财务、会计、审计等知识;
5、具有五年以上财务、审计、稽查工作经验;