岗位职责:
1.根据公司年度审计计划,独立开展经营和管理项目审计、内控审计,以及相应的后续审计和各类临时专项审计等。制作审计工作底稿,分析审计结果,出具审计报告,预测风险隐患,提出改善建议。
2.跟踪审计建议落实情况。对审查过程中发现的内部控制缺陷,督促相关责任部门制定整改措施和整改时间,并进行内部控制的后续审查,监督整改措施的落实情况。
3.在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为。
4.协助各部门进行流程梳理,完善流程控制并提供流程建设的咨询建议。
5.协助内审部经理,对公司职能部门人员进行内控制度及风险管理相关法律法规的培训,定期介绍内控相关知识,以便员工更好的遵守国家法律及公司各项规章制度,合理保证公司运营。
6.建立并保管内审工作档案。
7.部门内分配的其他审计工作。
任职要求:
1.审计、会计、财务等专业本科以上学历;取得会计师、审计师、CPA、CIA等职称者优先考虑;
2. 具备5年以上内审相关工作经验,2年以上会计师事务所审计工作经验;具有独立审计经验者优先;
3.精通国家财税法规,熟悉企业会计、审计、税务等具体业务流程;
4.较强的分析判断能力及沟通能力,优秀的书面写作和口头表达能力;
5.品行端正,责任心强,工作坚持原则。敬业精神和团队协作意识。